Ultima modifica: 28 gennaio 2019

Bandi di gara 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - FRATTAMAGGIORE 3 - GENOINO - FRATTAMAGGIORE
Aggiornato al 25.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2040/180014436 del 25/05/2018materiale cancelleria per uffici 232,49 283,64 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.295/FPA del 01/06/2018 432,68 527,87 20/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R- Store s.p.a. (05984211218)
Aggiudicatari:
R- Store s.p.a. (05984211218)
Pagamento Fattura n.00097P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Reggia di Carditello San Tammaro Caserta del 27 Marzo 2018 139,34 170,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.FATTPA 45_18 del 12/09/2018 FORMAZIONE 2.459,02 3.000,00 20/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Obelix S.C.S. Impresa Sociale (04148170618)
Aggiudicatari:
Obelix S.C.S. Impresa Sociale (04148170618)
Pagamento Fattura n.20184E16949 del 24/05/2018 cancelleria esami alunni s. medii 115,26 140,62 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.2040/180011837 del 27/04/2018 scarpe antiscivolo collaboratori scolastici -legge 626 113,11 138,00 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.8T00298515, n.8T00299501, n.8T00298847, n.8T00438572, n.8T00439846, n.8T00437290, n.8T00579338, n.8T00580431, n.8T00583814, n.8T00711033, n.8T00712076, n.8T00711123 1.236,68 1.508,75 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.209 del 31/05/2018 778,69 950,00 20/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.2040/180025225 del 04/10/2018 147,54 180,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00248P del 08/06/2018 visita guidata alunni Prmaria presso Agriturismo Beneduce Somma Vesuvianagiorno 08 giugno 2018 278,69 340,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.20184E27307 del 27/09/2018 Spese per risme carta alunni s. media 602,46 735,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.143 del 28/03/2018 720,49 879,00 20/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.43778 del 30/11/2018 342,62 418,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.2040/180005005 del 23/02/2018 Tappeti antiscivolo a norma sicurezza 626 per 261,48 319,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.28 del 17/07/2018 68,85 84,00 20/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Aggiudicatari:
Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Pagamento Fattura n.00095P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media Ercolano del 26 Marzo 2018 335,32 409,09 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.20184E04610 del 08/02/2018 Contratto di manutenzione e assistenza software operativo alunni Infoschool classe viva anno 2018 778,69 950,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.00096P del 29/003/2018visita guidata alunni Primaria Brusciano del 27 Marzo 2018 278,69 340,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.00092P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Bagnoli del 07 Marzo 2018 139,34 170,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.42/2018/XA del 02/11/2018 48,36 59,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
ACCONTO SU FATTURA N. n.124/FPA del 19/03/2018 3.688,52 4.500,00 16/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R- Store s.p.a. (05984211218)
Aggiudicatari:
R- Store s.p.a. (05984211218)
Pagamento Fattura n.00223P del 05/06/2018 visita guidata alunni Media presso Napoli Orto Botanicodel 23 Maggio 2018 278,69 340,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.20184E01189 del 15/01/2018 266,39 325,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.00094P del 29/03/2018 visita guidata alunni media e primaria Napoli Teatro San Carlo del 19 Marzo 2018 717,21 875,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.294/FPA del 31/05/2018 247,25 301,64 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R- Store s.p.a. (05984211218)
Aggiudicatari:
R- Store s.p.a. (05984211218)
Pagamento Fattura n.20184E01913 del 22/01/2018 cartelline stampate per alunn 172,13 210,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E27269 del 27/09/2018 registri didattici 143,61 175,20 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.2 del 15/01/2018 acquisto materiale di consumo per attivita' di orientamento /continuita' 24,59 30,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Aggiudicatari:
Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Pagamento Fattura n.77 del 02/07/2018 Toner per fotocopiatore plesso Ianniello 168,03 205,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ESPANSOFT S.A.S. di Espasiano Antonio & C. (03813801218)
Aggiudicatari:
DITTA ESPANSOFT S.A.S. di Espasiano Antonio & C. (03813801218)
Pagamento Fattura n.00083P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Bagnoli 29Febbraio 2018 139,34 170,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.V3-19830 del 26/09/2018 materiale di facile consumo alunni s. primaria 18/19 1.033,95 1.261,42 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.309 del 08/10/2018 196,72 240,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.327 del 17/11/2018 92,62 113,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MSC INFORMATICA SRL (06980941212)
Aggiudicatari:
MSC INFORMATICA SRL (06980941212)
Pagamento Fattura n.20184E21689 del 13/07/2018 cig z5b242e3e8acquisto software operativo Inquadramento docenti di Religione SISDATA 122,95 150,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.370/pa del 26/10/2018 163,93 200,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. s.r.l. - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE (06091251212)
Aggiudicatari:
I.T.S. s.r.l. - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE (06091251212)
Pagamento Fattura n.386 del 12/12/2018 materiale igienico sanitario per centrale e plessi 627,36 765,38 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.000028-2018-1 del 12/07/2018 PUBBLICIT 1.631,15 1.990,00 20/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Aggiudicatari:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Pagamento Fattura n.V3-19829 del 26/09/2018 122,34 149,25 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.32 del 18/01/2018 n. 2 Access point wireless -sede centrale s. medi 426,23 520,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.27418288 del 18/05/2018 24.920,04 30.402,45 24/08/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
Aggiudicatari:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
Pagamento Fattura n.00161P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Naspoli Museo di Capodimonte del 06 Aprile 2018 139,34 170,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.00162P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Napoli centro storicodel 16 Aprile 2018 278,69 340,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.00222P del 05/06/2018 noleggio autobus per trasferta Coro Scolastico presso Nocera Inferiore giorno 19 Maggio 2018spesa carico scuola mediante utilizzo contributo volontario famiglie 229,51 280,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.249 del 29/06/2018 737,70 900,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.2040/180025226 del 04/10/2018 dotazione D.P.I. per perrsonale ata collaboratori scolastici (626) 134,34 163,90 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00180P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Rgiorno 11 Maggio 2018 278,69 340,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.8101001342 del 08/02/2018 acquisto n. 31 biglietti treno A/R per Trento Partecipazione Coro Scolastico a Manifestazione Canora 972,43 1.186,36 08/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.00224P del 05/06/2018 visita guidata alunni Media presso San Leucio Casertadel 28 Maggio 2018 278,69 340,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.8711, n.8584, n.8761, n.9201 500,19 610,23 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.292 del 08/10/2018 SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO 851,41 1.038,72 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.8 del 11/01/2018 materiale igienico sanitario 129,51 158,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.4570 del 09/05/2018Fingher clock 2 term. rilevazione presenze Succ. Media Tammaro Roman 450,82 550,00 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Pagamento Fattura n.2040/180004780 del 20/02/2018 toner stampanti ufficio 422,95 516,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/180007872 del 16/03/2018 e succ. nota di credito prot. n. 2040/180010662 dotazione 626 ai Collab. Scolastici 615,52 750,94 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.51 del 20/07/2018 1.065,58 1.300,00 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Aggiudicatari:
MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Pagamento Fattura n.00093P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Capodimonte Napoli del 12 Marzo 2018 139,34 170,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.7178, n.7179 2.048,67 2.499,38 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.2568 del 27/09/2018 183,24 223,55 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.2040/180014435 del 25/05/2018 materiale specialistico 626 136,13 166,08 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00163P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Certosa di Padula 1.106,56 1.350,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.258/2018 del 28/06/2018 abbonamento annuale rivista amministrativa Sinergie di Scuole anno 2018 63,05 76,92 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.364 del 26/11/2018 508,20 620,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.20184E17525 del 30/05/2018 libretti giustifica alunni 177,05 216,00 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.00352P del 31/10/2018 noleggio bus con autista per visita guidata alunni s.media meta Pompei giorno 23/10/2018 470,93 574,54 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 16/04/2018 strumenti musicali 704,92 860,00 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mixsound sas di Bencivenga Vincenzo (06942671212)
Aggiudicatari:
Mixsound sas di Bencivenga Vincenzo (06942671212)
Pagamento Fattura n.84 del 20/03/2018 Materiale igienico sanitario e di pulizia locali scolastici 1.008,64 1.230,54 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.4010 del 29/01/2018 Contratto assistenza e canone annuale licenze d'uso software operativi Argo anno 2018 1.204,92 1.470,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Pagamento Fattura n.2040/180025224 del 04/10/2018 materiale igienico sanitario 191,51 233,64 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.20184E13144 del 24/04/2018 Prontuario amm.vo Bergantini 2018 49,18 60,00 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.ED/939 del 18/05/2018 Noleggio autobus per transfer alunni Coro Scolastico ambito Manifestazione musicale presso Trento Aprile 2018 387,48 472,72 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOL.RI (01656100227)
Aggiudicatari:
C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOL.RI (01656100227)
Pagamento Fattura n.210 del 31/05/2018 1.295,08 1.580,00 20/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.2040/180010264 del 06/04/2018 cancelleria ufficio 89,67 109,40 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00179P del 14/05/2018 visita guidata alunni Primaria presso Napoli Citta della Scienzadel 10 Maggio 2018 278,69 340,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.2040/180025622 del 09/10/2018 cartucce stampanti laboratorio informatico alunni plesso Ianniello 414,37 505,53 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.111/2018/XA del 29/11/2018 65,57 80,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.20184E16946 del 24/05/2018 registri alunni s. media 85,08 103,80 11/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.E 2 del 25/10/2018 319,67 390,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDISEVEN S.R.L. (IT04088951217)
Aggiudicatari:
MEDISEVEN S.R.L. (IT04088951217)
Pagamento Fattura n.1 del 15/01/2018 materiale di consumo per attivita' di orientamento/continuita' scolastica(manifesti litografati e brochure 352,46 430,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Aggiudicatari:
Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Pagamento Fattura n.2040/180029216 del 16/11/2018 acquisto cestini di plastica per raccolta differenziata rifiuti 294,09 358,80 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Totali Numero Lotti: 79 63.352,72 77.290,36
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